老师你好,我们是物流公司,4月份的时候,我们开出300万的发票,但是我们的成本因为未付款,别人一直到12月才给我们开具发票,我们4月份的成本要暂估吗?4月怎么做会计分录
碎碎念
于2018-12-07 09:49 发布 715次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2018-12-07 11:24
4月份的时候需要暂估,暂估本月成本,借:营业成本,贷:应付账款,然后12月开票给你们啦,你们就在12月红冲4月暂估成本凭证,借:营业成本(负数),贷:应付账款(负数),然后根据发票入账,借:营业成本,贷:应付账款
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4月份的时候需要暂估,暂估本月成本,借:营业成本,贷:应付账款,然后12月开票给你们啦,你们就在12月红冲4月暂估成本凭证,借:营业成本(负数),贷:应付账款(负数),然后根据发票入账,借:营业成本,贷:应付账款
2018-12-07 11:24:07

你好,你这是融资租赁还是代收代付呢
2019-10-17 14:47:57

你好!可以当做销售给物流,按确认收入做分录。
2018-11-11 16:58:03

你好,你可以对公支付,但是没有发票,不能税前扣除。
2024-09-27 16:23:55

你好!你可以计入成本或者费用,借主营业务成本-运费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款
2023-07-25 11:44:12
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