请问老师,贷款银行知道我们采购合同非真实,自己是 问
你好这个不要紧的,都是形式问题 答
老师,报销招待费等餐饮费,必须有点菜单,有这个规定 问
您好,这个没有,这个直接入账就可以 答
如蔬菜类“消耗性生物资产”,在结转成本时(如成本 问
是的,就是那样操做就行 答
那支付给残疾人员的年终奖也可以加计扣除吗? 问
是的,工资和奖金都可以的 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答

老师你好,我公司做舞台设备租赁服务,有一部分费用是人员的,按场次付给个人的,没有正规的费用发票,这种情况下,我们如何操作费用合理化?
答: 您说的个人是单位的职工吗?
请问,公司租房子和中介签一个合同,中介给负责开包含租赁费在内的服务费用发票可以吗
答: 你好,这个居间费是可以的呢,租赁费一般是出租方开具
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
单位从18年6月份与个人签订设备租赁协议,没收到发票,也没支出租赁费用 ,6月单位有租赁收入,按工人工资做的租赁成本,10月收到设备租赁发票,支出钱款。我6-10月期间的分摊费用应该怎么做?可以一次性分摊5个月(6-10月)的吗?
答: 你好,可以的,之前没有分摊租赁费用,收到发票后可以一起分摊。建议如果你公司租赁费成本比较大的话,也可以每月进行计提,收到发票后差额计入当月也是可以的。一般纳税申报前取得上年计入租赁费的发票都是允许扣除的。





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给阳光留条缝 追问
2018-12-05 14:36
方亮老师 解答
2018-12-05 14:41
给阳光留条缝 追问
2018-12-05 18:37
给阳光留条缝 追问
2018-12-05 18:41
方亮老师 解答
2018-12-05 20:01