老师,请教一下下面的完税凭证怎么做账,要先计提,交税时再按凭证做吗,分录怎么写,谢谢老师
凝香
于2018-12-03 21:44 发布 1608次浏览

- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-12-03 21:51
您好,交税时,借;应交税费-应交增值税,3028.51,应交税费-应交文化事业建设费,3119.37,应交税费-应交企业所得税,1169.31,贷:现金或者银行存款,7317.19,再计提,借:税金及附加,3119.37,贷:应交税费-应交文化事业建设费,3119.37,借:所得税,1169.31,贷:应交税费-应交企业所得税,1169.31。借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,就交税费-应交增值税,3028.51。
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您好,交税时,借;应交税费-应交增值税,3028.51,应交税费-应交文化事业建设费,3119.37,应交税费-应交企业所得税,1169.31,贷:现金或者银行存款,7317.19,再计提,借:税金及附加,3119.37,贷:应交税费-应交文化事业建设费,3119.37,借:所得税,1169.31,贷:应交税费-应交企业所得税,1169.31。借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,就交税费-应交增值税,3028.51。
2018-12-03 21:51:16

你好同学。工资和社保都必须要计提。
计提社保:借:管理费用(或者销售费用)
贷:应付职工薪酬-社保
2021-06-23 21:22:13

借:银行存款-转入
贷:银行存款-转出
2023-02-21 09:48:01

是的要计提税金的
2019-01-09 20:29:36

您好
做账系统上面填写记账凭证,要写附件张数
2019-06-27 14:13:40
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