国有土地使用权怎么交税 问
你好,是转让还是购买的呀 答
老师,自行研发的无形资产,200%的摊销额怎么理解?实 问
您好,无形资产按200%摊销 比如50000,摊销期10年, 会计上,每年摊销50000/10=5000 税务上,每年按50000%2B50000=100000摊销,就是100000/10=10000 答
老师请问我们公司给对方公司的员工个人转技术费, 问
你好,这个发票你们是可以报销入账的 答
在建工程完工不结转产生流动资金沉淀的可能原因 问
同学你好 单选还是多选 答
老师,我咨询下,我们是医药研发公司,处置了一批公司 问
您好,全部分录是 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向) 答
计提工资和社保,个人部分,用其他应收款还是其他应付款?
答: 你好,先发工资后缴纳社保的用其他应付款 先缴纳社保后发工资扣除的用其他应收款。
计提工资和发放工资中的个人社保和公积金部分,没搞懂。为什么是其他应付款。缴纳时不是应该为其他应收款个人社保科目增加吗,为什么发放工资时是其他应付款贷方增加。
答: 您好,如果先发工资后交社保,就是把这个工资先扣下来,然后再交到社保局,所以用其他应付款这个科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,计提工资或者发工资的时候帮员工垫付的保险费有计入其他应付款贷方的吗,一般是计入其他应收款借方是吗,
答: 你好,方向一样的。如果是先缴纳的社保费用,由你单位先垫付的,就在发工资时用其他应收款科目核算; 如果是先发工资,后缴纳社会保险,就用其他应付款。