老师,计提工资时:借管理费用5050,贷应付职工薪酬5050。发放时:借应付职工薪酬5050,贷银行存款5048.5应交税费~个人所得税1.5。这样分录对吗?
chambers
于2018-12-03 17:45 发布 658次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-03 17:46
你好,没有社保的对
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你好,没有社保的对
2018-12-03 17:46:07

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

你好 分录不是这样来做的哦。 你应发工资是6000个税30 实发5730吗
2020-06-23 10:15:10

计提数据与实际发放的数据没有一点差异吗?
2017-06-26 16:26:19

你好,公司社保,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)
贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
计提工资,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——工资
发放工资,
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款 ——社保(个人)
贷:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
上交社保,
借:应付职工薪酬 ——社保(公司)
借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
借:其他应付款 ——社保(个人)
借:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:银行存款
2020-03-12 15:36:43
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