送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-12-03 14:38

借其他应收  3465 
贷银行存款3465

霍诗琪 追问

2018-12-03 14:38

钱是王丽用自己的银行卡转的运费

霍诗琪 追问

2018-12-03 14:39

不是通过公司的基本户转的

马老师 解答

2018-12-03 14:40

你不是说你们公司借了王丽的钱吗??后面咋又这样??问题问清楚

霍诗琪 追问

2018-12-03 14:41

借的钱没通过公司账户,直接要王丽转给司机了

马老师 解答

2018-12-03 14:43

你只认你们是把钱支付给王丽的    到时候王丽拿着发票来报销就可以了。但是专票的话通过公户转给司机!

霍诗琪 追问

2018-12-03 14:48

这个月可以不做帐么?等到运费发票回来直接
借  销售费用
贷 库存现金

马老师 解答

2018-12-03 14:49

钱不是现在已经支付给王丽了吗??怎么后面还做贷现金?   报销的时候借管理费用  贷其他应收款

霍诗琪 追问

2018-12-03 14:52

对不起,老师,可能我问题没说清楚,钱没支付给王丽,3465块钱是王丽转账支付给司机的,我们欠王丽3465

马老师 解答

2018-12-03 14:53

那就按你刚才说的就合适着呢!

霍诗琪 追问

2018-12-03 14:56

这个月不用做帐了是吗?等发票回来就那么做可以了,是么?

马老师 解答

2018-12-03 14:58

是的 ,发票回来了入账。不过今年12月份了   尽快要票。

霍诗琪 追问

2018-12-03 14:59

十一月份的,做到十二月份,谢谢老师

马老师 解答

2018-12-03 15:00

不客气麻烦给老师五星好评!

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相关问题讨论
借其他应收 3465 贷银行存款3465
2018-12-03 14:38:00
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,你这个借销售费用,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。
2025-06-10 14:47:06
发票是你们转给用户的,对吧 , 1.代垫 借 其他应收款 贷 银行存款;2.收回 借 银行存款 贷 其他应收款
2015-06-16 15:12:19
那就走库存现金就行了,你自己单独标注一下是领导代收的
2019-05-18 16:47:03
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