老师:你好,我在2018年8月份用银行存款支付了成本发票,到2018年11月才拿到发票,11月该怎么做账

小芬
于2018-12-03 12:11 发布 894次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-12-03 12:12
8月份是如何做的分录?结转了成本吗?
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2018-12-03 12:12:28
你要是之前没有入账,现在入账只能使用以前年度损益调整
2019-01-21 10:34:04
确定多少金额 可以先把费用做进去
2019-01-09 14:40:25
您好
前面发的两个月工资可以拿来做账
2019-01-12 17:08:45
您好
拿回来的发票是在11月入账
借:待摊费用
贷:预付账款
2019-01-14 15:03:20
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