请问收到承兑汇票又转出后,实际到账金额比票面金额小,差额就是贴息了吧,是否做营业外支出啊,分录怎么做?谢谢!
花开四季
于2018-12-03 10:16 发布 1136次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

您好,差额是贴息在,做在财务费用中
借:银行存款
财务费用
贷:应收账款
2018-12-03 10:19:56

借:银行存款 9600
营业外支出400
贷:其他应收 10000
2018-12-10 09:35:01

您好!你们当时入收入的时候是以10万元入的吗?
2018-08-10 10:53:48

借;管理费用等科目 贷;其他货币资金 455
按实际付款金额入账
2018-02-28 11:58:39

借:应收票据 100000
贷:应收账款100000
2024-12-30 19:01:36
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