老师您好!比如收到创新委涮劵10000元实际兑现到账是9600元,差额记入营业外支出,怎么做分录呢?谢谢

adaxu
于2018-12-10 09:13 发布 584次浏览
- 送心意
陈娟老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
借:银行存款 9600
营业外支出400
贷:其他应收 10000
2018-12-10 09:35:01
同学你好
这个有发票吗
2021-08-12 14:28:32
您好,差额是贴息在,做在财务费用中
借:银行存款
财务费用
贷:应收账款
2018-12-03 10:19:56
借:银行存款 9800
借:销售费用——返利 200
贷:应收账款 10000
都是同样处理
2017-06-30 17:15:07
你好!
按发票做账确认收入10000
税额100
2020-04-04 20:21:12
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