老师,请教个问题,我们公司11月给客户开的票,但是12月初由于一些原因客户不认可发票金额,要退回来,我们12月还没有报税,这样我们作废11月的发票是不是就不用交这张发票的税费了,我们是一般纳税人

神奇小飞侠
于2018-12-03 09:45 发布 599次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-03 09:46
同学 你好
今天是12.3日了 不好作废11月的发票了 只能开红字
相关问题讨论
同学你好,一般纳税人可以抵扣的,按照发票税额抵扣
2022-03-06 13:18:44
一般纳税应交增值税=销项-进项 -留 抵 +转出
2019-04-08 12:14:35
同学,你好,填写10份,退回的那份做进项税转出
2021-07-31 22:56:39
你税率多少,你这个有进项税额和留底税额么?
2019-10-24 17:03:05
你好!你是开发票出去还是收到
2019-06-28 13:58:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



神奇小飞侠 追问
2018-12-03 09:48
bamboo老师 解答
2018-12-03 09:53