老师事业单位收到财政局的专项平台服务资金借方银行存款贷方其它应付款――平台资金,后期花费有剩余,要求需要归还退给财政局,钱未转走,账在这里记着,做账分录怎么做正确?会计做的借方其它应收款~代管财政资金贷方其它应付款~平台资金?问一下对吗?不对正确分录应怎么做?

微笑smile
于2018-12-02 16:05 发布 1145次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-12-02 16:42
你可以有两种方法,
收到钱的时候
借 银行存款 贷 其他应付款——平台资金
支出的时候和退回去的时候
借 其他应付款——平台资金 贷 银行存款
也可以这么做
收到钱的时候
借 银行存款 贷 财政补助收入——项目支出——平台资金
支出的时候 借 事业支出——项目支出——平台资金
贷 银行存款
收回去的时候
借 财政补助收入——项目支出——平台资金
贷 银行存款
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你可以有两种方法,
收到钱的时候
借 银行存款 贷 其他应付款——平台资金
支出的时候和退回去的时候
借 其他应付款——平台资金 贷 银行存款
也可以这么做
收到钱的时候
借 银行存款 贷 财政补助收入——项目支出——平台资金
支出的时候 借 事业支出——项目支出——平台资金
贷 银行存款
收回去的时候
借 财政补助收入——项目支出——平台资金
贷 银行存款
2018-12-02 16:42:21
您好,是 借:银行存款 贷:财政拨款收入 ,支付时做 借:业务活动费用 贷:银行存款
2023-05-12 14:02:01
你好,资金结存里面不包含预付,应收,应付,资金结存大于等于银行存款
2020-06-23 20:13:04
你使用的时候就正常,借事业支
出贷银行存款。
2022-02-24 16:03:18
你好,同学。
这个并不影响,你预算会计你之前做的时候你是按实际支付的金额支付,你现在收回你是在工资中扣回,你直接是预算支出时按扣除后的金额计事业支出就是了。
2019-10-08 21:37:10
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