给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

你好,我公司旗下有个公司专门负责制造生产设备并租赁给客户,请问像我公司这种状况属于自产自用吗?平时会计核算应该怎么做分录,是否视同销售?
答: 不属于自产自用,也不是视同销售。 购入的时候 借 原材料 应交税费——应交增值税 贷 银行存款 制造生产设备可以走在建工程,完工后结转到固定资产。 租赁的时候 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
公司旗下有个公司专门负责制造生产设备并租赁给客户,从购买原材料到组装成设备,这部分会计分录应该怎么做呢?
答: 购买原材料 借 原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷 银行存款 我们把设备看做固定资产。 借 在建工程贷 原材料 借 在建工程 贷 应付职工薪酬 最后结转在建工程到固定资产 借 固定资产 贷 在建工程
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司的一条生产线包给其他公司,设备是这家公司租赁公司的,人工也是这家公司,他们付我们设备租用租金,付他们人工费,产品归我们,像这种情况应该怎样核算成本呀?
答: 核算成本用料工费来分配归集


燕文 追问
2018-11-30 08:40
紫藤老师 解答
2018-11-30 08:41