5月收到一笔材料款,当时付款方未要求开票,做的是预收账款,现在马上到年底了要处理掉,说的是要开票,但就不知道什么时候要票,这种怎么处理还有因对方付款的时候备注了“材料款”属于建筑,不存在材料,也没有产生材料的进项发票,这种开的发票名称应该是属于什么啊

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于2018-11-29 15:57 发布 839次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!这种你还是先挂着了。
2018-11-29 15:59:18
你好,付款后,对方不给开发票,
借:预付账款
贷:银行存款
借;资产减值损失 贷;坏账准备
2017-09-05 17:40:35
你好; 是的。 就是这样来处理分录的;
2021-12-04 15:14:38
先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税--销项税额
借:主营业务成本
贷:原材料
2020-05-08 16:47:12
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