请问老师:公司做项目的,项目人员的-业务招待费的话 问
你好!这个是计入损益里面了 答
投资方是企业法人。投资方需要做股权转让,转让30% 问
借:银行存款 转股收入 投资收益 差额调整 贷:长期股权投资30万 答
公司使用用友软件,有收到专票需要缴纳印花税吗 问
你好是的,需要缴纳印花税的。 答
您好,请教一下,我把2021年其他应付款录入实收资本, 问
你好,不涉及以前年度损益类科目,不需要以前年度损益调整 答
某公司注册资本100万,A股东占股30%,B股东占股70%,A 问
同学你好,这个可以算A 30万,B 70万,但是需要有委托书,也就是B股东委托A股东汇入投资款的委托书。 答
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老师,上月认证了一个专用发票,已经抵扣进项税额,本月才知道业务招待费不允许抵扣进项税额,上月已经认证抵扣了,这个月做进项税额转出可以吗?进项税额转出是不是只填写表二就可以
上个月收到的发票,已经认证,这个月申报已经抵扣了。。。其中有三张他盖错章。。现在要红冲的话,就要进项税额转出。因为现在没有进项,想下个月红冲可以吗,下个月可能有进项,想用进项抵进项税额转出啊,