送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-29 09:19

你好,通过预付账款科目核算

遇见 追问

2018-11-29 09:21

我们销售部跟管理部门是分开的,管理部门平时付款都是预付,销售部用应付,这个费是销售部的。我还可以用预付账款科目吗

邹老师 解答

2018-11-29 09:22

你好,设置了预付账款 的单位,可以计入预付账款核算 
如果没有设置,你可以通过应付账款借方核算

遇见 追问

2018-11-29 09:28

好的,谢谢

邹老师 解答

2018-11-29 09:34

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,通过预付账款科目核算
2018-11-29 09:19:01
第一种情况是货物到了借库存商品贷应付账款。 第二种是你们支付的费用,借管理费用贷其他应付款 你好,放到其他应付款里面。
2021-08-04 11:47:41
你好,如果是对方单位给你开具的费用发票,没有支付可以通过应付账款的
2019-10-15 15:23:24
你好借银行存款 贷营业外收入
2020-06-23 15:11:54
不用其他分录,就是加一个“应付职工薪酬——社保”的借方、贷方数据进去
2017-08-17 14:04:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...