员工9月分找老板私人借了3000元,老板10月份把员工借款3000元转给了公司,公司10月份发工资时会计分录是不是应该这样:借:其他应收款3000元,贷:库存现金3000元,借:应付职工薪酬52000元,贷:其他应收款3000元,银行存款49000元。对不?
深呼吸
于2018-11-28 17:15 发布 893次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2018-11-28 17:17
是的,是对的,就是这样做,但是借钱的分录是9月份做的
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49

你好,是可以这样处理的。
2019-06-01 18:04:33

你好,你现在补提社保1-3月份
2020-05-14 15:52:21

直接按借 应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款就可以了
2020-04-10 09:55:47
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深呼吸 追问
2018-11-28 17:19
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2018-11-28 17:53