送心意

英老师

职称中级会计师

2018-11-28 11:58

同学好,先计入其他应收款,待收到发票再计入成本费用

????????迎???????? 追问

2018-11-28 12:00

房租是12000每个月,我要借:其他应收款-押金36000,贷:银行存款36000,然后借:预付账款36000,贷:银行存款36000。如果本月内发票到了,再借:管理费用12000,贷:预付账款12000。对吗?

英老师 解答

2018-11-28 12:01

同学的分录非常正确!!

????????迎???????? 追问

2018-11-28 12:02

如果本月没收到发票,12月份我可以借:管理费用24000,贷:预付账款24000,把两个月一起摊销可以吗

英老师 解答

2018-11-28 12:04

没有收到 发票不能计入成本费用

????????迎???????? 追问

2018-11-28 12:18

好的,谢谢老师

英老师 解答

2018-11-28 12:29

不客气,谢谢同学,请给予5星好评,加油!!

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相关问题讨论
同学好,先计入其他应收款,待收到发票再计入成本费用
2018-11-28 11:58:44
你好 押金 借:其他应收款,贷:银行存款等科目 房租 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
2021-02-22 21:08:53
你好 借;其他应收款(押金) 长期待摊费用 (房租金) 贷;银行存款等科目
2018-10-29 09:40:35
押金不需要分摊的 到时候退租的时候就推你们了
2019-05-07 15:24:59
同学 您好 支付租金 借:预付账款——某某 其他应收款——房租 贷:银行存款 收到发票 借:待摊费用 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:预付账款 分摊 借:管理费用 贷:待摊费用
2019-01-03 22:42:35
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