老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

工会经费和残保金是不是记到管理费用?分录应该怎么做?
答: 同学 你好 计提时: 借:管理费用-工会经费等 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 提取时 借:管理费用--残保金等;贷:其他应付款--残保金 上交时 借:其他应付款--残保金;贷:银行存款(或现金)
1、 工会经费属于应付职工薪酬吗?2、残保金是属管理费吗?计提分录是否正确: 借:管理费用--残保金 贷:应交税费-应交残保金
答: 您好,1、工会经费属于应付职工薪酬。 2、残保金是属管理费。计提分录 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款-残保金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2月按1月工资总额,交纳了的工会经费、残保金 ,1月没有计提,2月份我做以下分录对吗?借:管理费用-工会经费 管理费用-残保金 贷:银行存款摘要写:交纳1月工会经费、残保金。
答: 可以的










粤公网安备 44030502000945号


