- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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您好,这个月调整账的时候,先全额红冲错误的凭证,借:管理费用-印花税,负数,贷:银行存款,负数。再做借:应交税费-印花税,贷:银行存款。
2017-09-04 09:31:35
印花税可以不计提,缴纳的时候直接
借:税金及附加
贷:银行存款
2021-10-23 08:29:23
同学,你好
已经结转损益,不用管了
下次记得放在税金及附加里面
2022-07-11 12:42:00
你好 筹建期的记管理费用
2022-01-24 10:24:06
可以不计提
借税金及附加贷银行存款
2022-11-10 18:59:23
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