应付账款抵应收账款。应付账款是200,应收账款是146,剩下的54转为预收,怎么做分录啊
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于2018-11-27 09:48 发布 914次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-27 09:49
借;应付账款 200 贷;应收账款 146 预收账款 54
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借;应付账款 200 贷;应收账款 146 预收账款 54
2018-11-27 09:49:08

同学您好,应付账款抵应收账款的余额作为重组得利计入营业外收入
2018-11-27 10:04:57

借:应付账款 200
贷:预收账款 54
应收账款 146
2018-11-27 10:28:42

你好 这个要看你实际业务是什么 比如 你同一个客户的话 你最好是用一个预付账款和应付账款选择一个即可。 应收账款和预收账款也是一样的 。 其他应收款是资产 你付款后期要收回来的 挂其他应收款 。 其他应付款是负债表示你早晚都需要支付的钱 。
2020-07-02 10:10:07

预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目
预付给供应商的款项
借:预付账款
贷:银行存款
预收客户的款项
借:银行存款
贷:预收账款
应付供应商的款项
借:库存商品/原材料等
贷:应付账款
应收客户款项
借:应收账款
贷:主营业务收入
2017-01-18 08:57:02
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