送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-11-26 15:25

你好,你抵扣的分录和结转的分录分别怎么做的

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 你好,按这个方式处理的
2017-05-05 15:02:12
你好,是的,这个是不需要认证,而且可以全额抵扣增值税应纳税额的
2018-07-03 15:43:22
您好 您入账的时候已经计入了借:应交税费一未交增值税 现在抵扣的时候不需要另外写分录 直接填表就好了
2019-10-19 10:00:17
您好,是的,税控盘维护费抵减,借,应交税费-未交增值税 ,贷, 营业外收入,是不对的。应该不用再结转了。
2018-01-11 10:11:21
你好! 借:管理费用-应交增值税 贷:管理费用-办公费
2018-12-17 21:28:52
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