送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-11-26 15:24

借:银行存款, 
 贷:预收账款 
贷主营业务收入

没有风格的风格 追问

2018-11-26 15:30

老师,你写错了吧,怎么可能,贷预收呢,我们收定金放在其他应付款里面了,即使有有预收款也不应该出现在这个的贷方,您还是按我之前的其他应付款解答应该怎么做吧

佟老师 解答

2018-11-26 15:32

你的定金为什么放到其他应付款里呢?应该放在预收账款里

没有风格的风格 追问

2018-11-26 15:39

因为我们收的报名费,不叫定金,我们这么要求的,而且之前就是一个我提问的老师回复的也是

佟老师 解答

2018-11-26 15:40

那就是挂的往来款? 
 
借:银行存款, 
借:其他应付款 
贷主营业务收入

没有风格的风格 追问

2018-11-26 15:41

那老师,即使是预收帐款,也应该是借银行,借预收账款,贷主营业务收入吧?

佟老师 解答

2018-11-26 15:42

不对, 
借:银行存款, 
贷:预收账款 
贷主营业务收入 
你没搞清预收账款科目的性质

没有风格的风格 追问

2018-11-26 15:48

预收账款是负债类,贷方表示增加,举例:房子首付款25万,客户先交的定金1万,借:银行,贷:预收账款1万。客户再交的剩余首付款,借:银行24万,借预收账款1万,贷:主营业务收入,不对吗?

佟老师 解答

2018-11-26 15:51

对的,刚才你发的这个预收账款,我看成贷方了,就是 
借:银行存款, 
贷:预收账款 
贷主营业务收入

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相关问题讨论
借:银行存款, 贷:预收账款 贷主营业务收入
2018-11-26 15:24:21
是这样得老师,预售账款只能是93107
2020-07-20 21:06:21
应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15
你垫付的话可以做借:银行存款监管户,贷:预售账款,借:其他应收款.个人,贷银行存款
2020-07-20 19:53:06
你好,贷方需要同时做应交税费——应交增值税 才是的
2018-11-27 10:50:40
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