我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左右,这个会 问
同学,你好 不会一般税负率是看一年的 答
老师您好 公司买的礼品类的 发票数量几个 单价 问
同学,你好 那可以计入管理费用-业务招待费 答
请问公司购买财务做帐软件产生的费用,假如是永久 问
同学,你好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 答
朴老师,上面问的这些我大致明白了,这些证明文件回 问
按 1000 万 ×20% 算转出股数(因转增后注册资本已增至 1000 万);转出比例无法律强制要求,但需看公司章程,20% 在大股东 52% 持股范围内可行。 答
您好,老师,请问一下,我公司是建筑总承包公司,分包给 问
你好,班组是自己有个体户或者企业吗 答

老师,我们公司发工资一直都是借:应付职工应酬 贷:其他应付款下的老板个人明细发的,同时公司经常出现直接将钱转入老板个人名下,记的是 借:其他应付款 贷银行存款。后来由于转账数额越来越多,其他应付款项目余额出现在了借方,合理吗?这样的账目有没有其他更合理的记账方法啊?
答: 你好,工资那样做可以,但是你们平时其他情况转钱给老板的时候应该借其他应收款,当做是老板的借款,你应付余额在借方其实就是应收
老师1.借法人款发工资借:银行存款贷:其他应付款2.法人借款借:其他应付款贷:银行存款这样可以吗
答: 你好,可以的,可以这样的,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
目前呢,因为公司还没进来多少钱,法人交了二个人的社保,那发工资的话,现金或银行存款都是不够的,每次都是借款,挂在其他应付款里发的工资 ,数额越来越大呢 。每月都要借看来
答: 你好,其他应付款是挂法人代表个人姓名,资金不够只能是这样了
单位收到职工报的生育险 ,因为产假期间正常发工资,所以工资津贴这部分要扣回来收到的时候:借:银行存款 贷:其他应付款支付的时候:借:其他应付款 贷:现金(扣除津贴应给的)剩下的津贴怎么做?
建筑工地,做的是内账,在发工资的时候扣了1万块,要转入银行存款 再转给石油公司,请问老师这个分录该怎么写?发工资时扣的1万块 挂的其他应付款 后面从现金转入银行存款,银行转款到石油公司怎么写?
请问年初及年末都是 资金结存=现金+银行存款+其他应收-其他应付款吗 ? 如何判断财务会计与预算会计的关系 做账做得对与否呢?

