有个这样的情况,公司与同行一起跟供货总部签订了合同,同行和我司的订货的进项票全部开我司的抬头,然后同行需要进项票时,从我公司开,同行会把开票金额从对公账户上转我司。我司扣下税点后,对私转给同行。这算虚开吗?
闫倩老师
于2018-11-24 08:42 发布 886次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-11-24 08:46
算得,你单位接收的发票是对方虚开的,你单位又虚开出去了,你和你同行比没有签订合同没有买卖关系,你的上家本来和ab两个单位分别签了合同结果只开给了a,把b的那部分虚开给你了,建议让你上家按正确的来开,分别开给ab
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算得,你单位接收的发票是对方虚开的,你单位又虚开出去了,你和你同行比没有签订合同没有买卖关系,你的上家本来和ab两个单位分别签了合同结果只开给了a,把b的那部分虚开给你了,建议让你上家按正确的来开,分别开给ab
2018-11-24 08:46:43

恩,谢谢老师,这个分录我明白,然后我想问的是因为这笔金额毕竟不是真实的收入嘛,有一大部分还是通过其他渠道把钱又转给对方了,但是银行账上还是有这笔款项的,这样的话到时候现金银行帐不是不好对么?比如把这笔钱转给老板私人卡上,当作老板借款,挂其他应收款之类的可以么?但是这样的话日积月累金额会越来越大,不知道怎么处理?
2016-08-29 10:14:31

你好 没有发票按实际入账 不能抵扣 没有发票 也不能税前扣除, 要是有财政收据也可以税前扣除
2022-01-24 15:15:48

你好,是需要计算什么税额?
2019-07-15 10:54:36

你好,你需要做无票收入申报纳税 ,然后做相应分录
2019-02-26 13:09:35
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