送心意

小琼老师

职称中级会计师,税务师

2018-11-23 18:34

正常来说是不能用了哈,可以去税务大厅或者找专管员问问能不能说说明来证明这个事情

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相关问题讨论
正常来说是不能用了哈,可以去税务大厅或者找专管员问问能不能说说明来证明这个事情
2018-11-23 18:34:10
你好, 开具红字发票时,做与原分录相同的负数分录 借,管理费用等,负数 借,应交税费一应增进项,负数 贷,应付账款等,负数 收到正确发票 借,管理费用等,正数 借,应交税费一应增进项,正数 贷,应付账款等,正数
2020-08-14 16:53:12
将原发票收回,不得缺联,加盖作废章。之后开具负数(红字)发票冲减当期销售,再开具正确的发票给对方。
2019-12-06 22:10:59
你好!可以也做进项税转出
2020-08-14 16:49:24
你好,申请开具负数发票冲销
2018-07-04 09:54:44
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