送心意

小宋老师

职称初级会计师

2018-11-22 20:25

抵减的时候做,季度申报的话可以做到12月。

滴答滴答 追问

2018-11-22 20:25

那现在收到票要做什么分录?

小宋老师 解答

2018-11-22 20:27

你好,借管理费用贷银行存款。抵减做借应交税费 管理费用负数。

滴答滴答 追问

2018-11-22 23:24

老师,280跟200是不同的日期要坐在一起?

滴答滴答 追问

2018-11-22 23:25

要不要分开做呢

小宋老师 解答

2018-11-22 23:36

当月的可以做一起。

滴答滴答 追问

2018-11-22 23:37

老师你说的是管理费用是贷方负数还是借方?

小宋老师 解答

2018-11-23 20:29

你好,是在借方负数。

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抵减的时候做,季度申报的话可以做到12月。
2018-11-22 20:25:18
18年如果没有汇算清缴调增, 借银存借管理费用负数
2019-08-27 14:14:36
支付技术维护费时,   借:管理费用 200     贷:银行存款/现金 200 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 200 贷:管理费用 200
2019-04-14 17:27:36
借应交税费-应交税费借管理费用负数
2019-04-10 18:17:58
学员您好,1.购进 借:管理费用-税控盘 贷:银行存款。 2.等您有增值税需要抵扣的时候:借:应交税费—应交增值税贷:管理费用-税控盘
2020-08-14 16:18:17
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