11月份发10月份的工资,我在里11月份做账的时候计提的应该是11月份的工资而不是10月份的工资,我这样理解的对吗?是当月计提当月的?

深谷幽兰
于2018-11-22 09:50 发布 1396次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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发放工资的时候
借:应付职工薪酬 20
贷:银行存款 20
然后是补计提19年的工资,由于是跨年的,因此需要进入以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 30
贷:应付职工薪酬
这两个分录写完,那个10万就自然显示出来了
2020-02-11 14:52:30
您好:
借:管理费用、生产成本等
应交税费——应交个人所得税
其他应付款
贷:应付职工薪酬
2021-09-16 01:10:57
你好,2021年12月未计提工资,需要补计提
借:以前年度损益调整等科目,贷:应付职工薪酬
2022-03-23 14:04:37
你好 一般是4月工资4月做计提 5月做4月的发放分录 当月工资当月计提 发放的时候做发放分录即可
2018-12-06 14:26:26
你好; 补计提即可。 按员工所属部门做:借管理费用-工资或者 销售费用- 工资贷应付职工薪酬-工资
2022-04-19 13:52:37
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