长期以来公司未做计提坏账损失,账面上留有应收账款,其他应收款,年末时我应如何处理这些其他应收款。可以做:借管理费用——坏账损失,贷:其他应收款吗?还有就是涉及到明年税制改革,公司实行外包等涉税和财务处理?
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于2018-11-20 16:40 发布 756次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-20 16:41
你好,计提时,借资产减值损失,贷坏账准备
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你好,计提时,借资产减值损失,贷坏账准备
2018-11-20 16:41:42

借其他应收款 贷以前年度损益调整(管理费用) 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023-12-25 15:01:42

同学您好,您的具体问题是什么
2022-04-10 20:38:22

你好,这样也可以的哈
2022-01-10 12:01:18

借其他应收款,借管理费用负数
2021-12-10 09:20:36
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