送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-20 10:53

同学 你好
借:应收账款——TWINS   332233.23
     贷:主营业务收入 ——出口  332233.23

樱花粉 追问

2018-11-20 10:55

老师,那运保费现在不做账吗

bamboo老师 解答

2018-11-20 10:56

运保费现在不做账 收到发票做

樱花粉 追问

2018-11-20 10:57

老师,你。看下这样做对不对?谢谢

bamboo老师 解答

2018-11-20 10:59

没收到发票之前 一般不做其他应付款 而且这个也不是跟客户收取的 不好计入应收账款 
根据报关单跟发票 就做这个分录
借:应收账款——TWINS 332233.23
贷:主营业务收入 ——出口 332233.23

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同学 你好 借:应收账款——TWINS 332233.23 贷:主营业务收入 ——出口 332233.23
2018-11-20 10:53:38
你好,如果是700000万,那税额计算出来不对,你能上传发票图片吗?
2017-02-15 16:57:57
分配率=300000/(2000*3%2B1200*2.5%2B1800*5) 甲=分配率*2000*3 乙=分配率*1200*2.5 丙=分配率*1800*5 你自己计算一下结果
2020-04-17 20:27:43
你好,需要知道所有明细科目的余额才可以建账的
2016-10-24 16:31:23
你好,因为发生的装修支出是30万,按10年摊销,那么每个月摊销金额=30万/(10*12)
2019-03-05 21:56:06
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