送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-11-19 15:20

厂房租金计提 
借:制造费用——租赁费 
贷:其他应付款——XX公司或个人

ID 追问

2018-11-19 15:37

我们是一般纳税人,有进项税。这样做对吗? 有什么需要修改吗?

江老师 解答

2018-11-19 17:54

计提时不计提进项税,就是有发票到了,再冲销计提,按发票进行账务处理,认证后做进项税额

ID 追问

2018-11-19 19:00

但是当月交的租金是下个月的,票却开的是本月的。我不知道怎么做分录

江老师 解答

2018-11-19 20:19

这个就是下月计入费用处理,本月发票不做账务处理,付款可以在本月进行账务处理

ID 追问

2018-11-19 20:41

就是本月做  借:预付账款  贷:银行存款      
 下月再 根据发票   借: 管理费用    
                                 应交税费--增值税--进项税 
                            贷:预付装款 
对吗?

江老师 解答

2018-11-19 20:44

上述说法完全正确,是这样的。

上传图片  
相关问题讨论
我们是一般纳税人,有进项税。这样做对吗? 有什么需要修改吗?
2018-11-19 15:37:10
每个月都开
2020-12-25 15:16:30
您好!借预付账款 贷银行存款。 然后每个月摊销
2017-11-30 16:58:10
那你现在做也只能做以前年度损益调整,没啥用了
2019-02-23 15:42:26
支付的话怎么做,是分两种吗?
2018-12-28 14:44:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...