送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-11-19 15:20

厂房租金计提 
借:制造费用——租赁费 
贷:其他应付款——XX公司或个人

ID 追问

2018-11-19 15:37

我们是一般纳税人,有进项税。这样做对吗? 有什么需要修改吗?

江老师 解答

2018-11-19 17:54

计提时不计提进项税,就是有发票到了,再冲销计提,按发票进行账务处理,认证后做进项税额

ID 追问

2018-11-19 19:00

但是当月交的租金是下个月的,票却开的是本月的。我不知道怎么做分录

江老师 解答

2018-11-19 20:19

这个就是下月计入费用处理,本月发票不做账务处理,付款可以在本月进行账务处理

ID 追问

2018-11-19 20:41

就是本月做  借:预付账款  贷:银行存款      
 下月再 根据发票   借: 管理费用    
                                 应交税费--增值税--进项税 
                            贷:预付装款 
对吗?

江老师 解答

2018-11-19 20:44

上述说法完全正确,是这样的。

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相关问题讨论
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项。
2022-03-01 13:18:36
你支付的时候,是上一年12月还是今年2月?
2022-03-15 21:27:29
你好,需要计提的 借:管理费用等科目,贷:其他应付款 
2022-03-31 09:38:18
借:管理费用,贷:应付账款 借:应付账款,贷:银行存款 发票放在计提凭证后面就可以
2022-05-06 17:00:48
你好,跨年了的,借以前年度损益调整贷银行存款。
2022-01-25 10:31:30
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