老师你好!我们单位在8月份发生的一些费用没有发票会计已经上账了,后期开发票时把原来发生的没有开发票的数都加在这期能开发票的金额中了,我想问原来的没开发票的怎么处理在账上!

浅浅
于2018-11-19 10:34 发布 790次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-11-19 10:36
之前没发票这个发票回来吗?回来就冲回之前按发票做就可以。
相关问题讨论
你好,这个月红冲,然后重新给他开正确的。
2022-01-27 08:41:29
你好
根据你的描述,这个建议你正常入账
这个也是迫不得已的办法了
2023-03-06 13:58:29
同学您好,
对方作废的那张发票您可以在当月报税的时候做进项转出。
2022-07-02 12:40:20
是的,发票一定要完整,所以你们应该重新开具发票,并且要保证发票金额、数量和单价都正确填写。
2023-03-16 17:38:37
您好,是的,您的处理非常正确
2022-03-28 15:34:47
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