老师您好 我这边21年底 咨询费付款2万(没有开票),当时计入管理费贷其他应付款,现在要开发票了 如何做此笔分录,另外 在账套中发现还有这种情况,如何把费用类没有开发票的单位在账务处理中反映出来 如何在账套中,发现美哟开票的单位, 想用账务处理

欣欣子
于2022-03-30 11:13 发布 490次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好;你这个发票是 21年发生的业务 ; 那么你发票与你管理费用金额一致吗?如果一致直接附凭证后面去即可
2022-03-30 11:17:24
您好!你直接贴进去发票就可以了
2022-03-30 11:05:50
贷方用应付账款。科目
2022-04-15 13:07:03
你好,借管理费用,贷其他应付款,冲账的分录是
借:其他应付款
贷:管理费用
2021-04-14 13:46:27
同学,你好
其他应付款
2023-07-07 14:10:58
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