送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-11-16 10:46

你好,收到管理费时,借银行存款,贷其他业务收入一管理费

学徒 追问

2018-11-16 10:48

比如别人转给我们的是5000,没有中标,退给他的时候是4500 
这里怎么做呢

学徒 追问

2018-11-16 10:49

收到管理费时,是直接从其他应付款转到其他业务收入嘛

学徒 追问

2018-11-16 10:57

??

庄老师 解答

2018-11-16 11:21

你好,退回4500。借其他应付款一保证金5000,贷银行存款4500,其他业务收入一管理费500

学徒 追问

2018-11-16 14:59

拉卡机的税收分类编码能发给我一下吗?

庄老师 解答

2018-11-16 15:03

你好同学,我不熟悉这个,你另外提问。

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相关问题讨论
同学,你好 其实没有区分,其他应收款、其他应付款就是个中转科目
2023-10-12 10:58:28
您好 贷:其他应付款 贷方红字 贷:其他应收款 贷方蓝字
2022-05-17 16:11:35
你好,现在修改成正确的,借其他应付款贷其他应收款。
2021-10-13 16:13:52
你好,调整的分录是 借:其他应收款 20000 贷:其他应付款 20000 
2021-04-27 10:44:03
你好! 直接 借 银行存款 贷 其他应付款…老板
2020-07-14 09:56:19
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