送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-11-16 10:46

你好,收到管理费时,借银行存款,贷其他业务收入一管理费

学徒 追问

2018-11-16 10:48

比如别人转给我们的是5000,没有中标,退给他的时候是4500 
这里怎么做呢

学徒 追问

2018-11-16 10:49

收到管理费时,是直接从其他应付款转到其他业务收入嘛

学徒 追问

2018-11-16 10:57

??

庄老师 解答

2018-11-16 11:21

你好,退回4500。借其他应付款一保证金5000,贷银行存款4500,其他业务收入一管理费500

学徒 追问

2018-11-16 14:59

拉卡机的税收分类编码能发给我一下吗?

庄老师 解答

2018-11-16 15:03

你好同学,我不熟悉这个,你另外提问。

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相关问题讨论
您好,控股股东才需要做合并,所以少数股东那笔不需要抵销,母公司在合并报表中借 其他应付款 贷 其他应收款 即可。
2021-10-08 14:22:04
你好,那样也是可以的
2021-09-13 15:59:57
你好借方银行存款增加,,贷方其他应付款
2021-08-26 18:11:32
**收款,你谁的**接收的
2021-08-07 09:49:07
做账是根据经济业务来的。所以后面不管是打了一半还是全款,都还是之前的分录一样做,祝您生活愉快
2021-06-15 11:18:37
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