金蝶标准版每月怎么结账
茗焰
于2018-11-15 16:06 发布 1496次浏览
- 送心意
梦瑶老师
职称: 中级会计师
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子模块与总账核对无误后先结子模版,然后再总账结转损益结账
2018-11-15 16:08:22

金蝶标准版12月份的结账操作,需要按照一定的步骤进行:
1、打开软件,选择“月末结账”功能,系统会检查12月份记账是否完整,如果有遗漏,必须先补登相应的凭证;
2、检查当期应付和应收账款是否结清,如果有尚未结清,可以直接当期支付或收款,也可以将欠款单独制作凭证进行付收款;
3、利润表结账。根据利润表,找出损益类科目的余额,处理转账,将损益类科目的余额转到本年利润科目;
4、准备结账凭证。由金蝶系统自动生成本月末结账凭证,凭证内容包括:货币资金的调整、损益类科目的调整等;
5、银行对帐,核对收付款结余金额,如果存在差异,必须采取措施进行核对,并及时处理;
6、结账完成,打印总账凭证,并保存备份;
案例:某公司12月份应付账款结清,经过上述6步操作后,结账完成,总账凭证显示,本月末总账余额为9800元,打印保存总账凭证完成结账。
2023-02-28 13:07:54

你说的是年结的话,看一下这个课程https://wenku.baidu.com/view/d69dc1e8bceb19e8b8f6babf.html
2019-03-05 19:29:03

您好,按快捷键”Ctrl+F12“就可以进行反结账。
2017-03-09 18:21:41

在按原来的结账程序结账即可
2015-10-09 13:03:42
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