送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-02-28 13:07

金蝶标准版12月份的结账操作,需要按照一定的步骤进行:  
 
1、打开软件,选择“月末结账”功能,系统会检查12月份记账是否完整,如果有遗漏,必须先补登相应的凭证;  
 
2、检查当期应付和应收账款是否结清,如果有尚未结清,可以直接当期支付或收款,也可以将欠款单独制作凭证进行付收款;  
 
3、利润表结账。根据利润表,找出损益类科目的余额,处理转账,将损益类科目的余额转到本年利润科目;  
 
4、准备结账凭证。由金蝶系统自动生成本月末结账凭证,凭证内容包括:货币资金的调整、损益类科目的调整等;  
 
5、银行对帐,核对收付款结余金额,如果存在差异,必须采取措施进行核对,并及时处理; 
 
6、结账完成,打印总账凭证,并保存备份; 
 
案例:某公司12月份应付账款结清,经过上述6步操作后,结账完成,总账凭证显示,本月末总账余额为9800元,打印保存总账凭证完成结账。

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金蝶标准版12月份的结账操作,需要按照一定的步骤进行: 1、打开软件,选择“月末结账”功能,系统会检查12月份记账是否完整,如果有遗漏,必须先补登相应的凭证; 2、检查当期应付和应收账款是否结清,如果有尚未结清,可以直接当期支付或收款,也可以将欠款单独制作凭证进行付收款; 3、利润表结账。根据利润表,找出损益类科目的余额,处理转账,将损益类科目的余额转到本年利润科目; 4、准备结账凭证。由金蝶系统自动生成本月末结账凭证,凭证内容包括:货币资金的调整、损益类科目的调整等; 5、银行对帐,核对收付款结余金额,如果存在差异,必须采取措施进行核对,并及时处理; 6、结账完成,打印总账凭证,并保存备份; 案例:某公司12月份应付账款结清,经过上述6步操作后,结账完成,总账凭证显示,本月末总账余额为9800元,打印保存总账凭证完成结账。
2023-02-28 13:07:54
您好,因为这个跨年结转账了
2024-11-09 19:34:09
子模块与总账核对无误后先结子模版,然后再总账结转损益结账
2018-11-15 16:08:22
你好 ;总账反结账:1、登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始.3、选择确定开始本期反结账. 
2023-01-13 16:55:36
你好,点击【账务处理】、【期末结账】、【期末反结账】、【完成】
2023-01-13 16:56:49
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