送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-13 14:35

收到的时候,借:银行存款  贷:预收账款 借:预收账款  贷: 应交税费—应交增值税—销项税 
下个月,在确认收入,借:预收账款  贷:主营业务收入,同时结转成本

追问

2018-11-13 14:45

未收款已开发票,下月确认收入,这月借应收账款贷应交税费~应交增值税  对吗

辜老师 解答

2018-11-13 14:50

你已经开票了,就要确认应交税费~应交增值税

追问

2018-11-14 13:02

老师,公司每月都给员工报销油费,但是公司名下就一辆车,员工都是开的私车,有没有办法让油票都能合理入账

辜老师 解答

2018-11-14 13:27

跟员工签订车辆使用协议,报销他们产生的油费

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收到的时候,借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷: 应交税费—应交增值税—销项税 下个月,在确认收入,借:预收账款 贷:主营业务收入,同时结转成本
2018-11-13 14:35:41
你好,借;主营业务成本等科目 贷;银行存款等科目
2018-04-14 09:40:04
你好 把你5月做错的分录 做相反分录
2019-10-14 10:13:08
收入对应的成本可以计入主营业务成本 借,主营业务成本,贷,银行存款
2020-04-09 18:17:46
:那做成本应该怎么做分录呢
2017-07-07 14:59:28
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