老师,我一个小小的贸易公司,发票来的很滞后,为了能每个月进行成本结转,付款马上来货的时候,我是借:库存商品,贷:银行存款,发票来了自后,我就把之前的暂估入库冲掉,按发票金额入账,一年之后,对方给我的开票金额大于我实际付款的金额有1千多块钱,这个多出来的1千多我要怎么做账?
玫瑰丘
于2018-11-13 10:25 发布 707次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2018-11-13 10:34
那就相当于这些货物是对方送你们的,直接坐到营业外收入里面就好了
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那就相当于这些货物是对方送你们的,直接坐到营业外收入里面就好了
2018-11-13 10:34:55

您好,发票来了需要冲销暂估入账的凭证及结转成本的凭证重新入库及结转成本的。
2021-12-28 10:23:29

红字冲减的时候不能贷银行 借:其他应收款
然后蓝字发票再冲减其他应收款
2020-04-08 16:27:24

给你们打了折扣的吗
2019-08-18 10:35:04

你好!你们实际付款是按那个金额?发票没有金额吗?
2019-08-18 04:42:34
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玫瑰丘 追问
2018-11-13 11:27
小杨老师 解答
2018-11-13 11:35