对方公司上个月开的发票金额是1万,我方在上月已经抵扣了。本月核实后实际费用只有8000,这个发票该怎么处理,是不是对方开具差额-2000就可以的啊?
狠是爱笑
于2018-11-12 14:55 发布 592次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-12 14:56
可以让对方开具-2000的差额
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可以让对方开具-2000的差额
2018-11-12 14:56:52

你好!按发票金额来填了。
2018-03-22 14:34:56

实报实销就是产生多少费用就入账多少,不存在计提
2015-12-25 18:40:46

按实际支付的金额入费用,
2019-12-24 10:47:49

上述说法完全正确,就是消费完后开具的增值税专用发票才能抵扣
2018-08-29 17:25:37
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狠是爱笑 追问
2018-11-12 14:58
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2018-11-12 15:01