送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-12 07:04

同学 你好 
借:管理费用——开办费(有发票部分) 
    营业外支出(未取得发票部分) 
   贷:应付账款、其他应付款等

追问

2018-11-12 08:44

营业外支出凭证没有附件可以装订账册吗?

bamboo老师 解答

2018-11-12 08:45

营业外支出凭证没有附件可以装订账册

追问

2018-11-12 08:47

我们是药品零售,老板和合伙人协商40万作为投资成本,花销掉,以后按照每个月的销售收入减掉费用后的利润进行分成,我现在把前期开办费用加上,当月的利润是亏的,实际是有利润的,内账怎么处理会计分录合理,利润表不会出现开业前期的费用,还能查到他们的投入资金。谢谢

bamboo老师 解答

2018-11-12 08:52

同学 你好 内帐只看投入资金 不看成本费用?

追问

2018-11-12 09:03

后期分红要看费用,我就是10份开始建账这比9月份前发生费用内账不知道怎么做,10月营业收入10万元,费用支出5万元,净利润5万元,老板他们可以平分这部分利润,我会计软件里做出来的利润表能让他们看的懂呀,好纠结。

bamboo老师 解答

2018-11-12 09:06

那你把没发票的按实际做你内帐上啊 9月的 也可以做到10月啊  
内帐每一笔投入每一笔支出都据实记账 最后得出来的实际利润

追问

2018-11-12 09:12

加上9月份的实际支出,那10月的利润就不是5万元了,我可以把实际支出的金额做成营业收入吗?这样就会平了

bamboo老师 解答

2018-11-12 09:16

开业初期亏损很正常 为啥非要做成有利润呢 实际支出的金额不可以做成营业收入

追问

2018-11-12 09:17

谢谢

bamboo老师 解答

2018-11-12 09:20

不用谢 满意请给五星好评

上传图片  
相关问题讨论
同学 你好 借:管理费用——开办费(有发票部分) 营业外支出(未取得发票部分) 贷:应付账款、其他应付款等
2018-11-12 07:04:46
你好 收到发票 借:长期待摊费用 贷:应付账款-xx公司
2020-07-02 17:19:14
借:实收资本,贷:银行存款
2022-04-04 11:58:05
你好,同学。 借 预付账款 2 贷 存款 2 借 在建工程 20 贷 预付账款 2 应付账款 18 借 应付账款 5 贷 存款 5
2020-04-29 15:45:28
您好,会计分录,按原合同做的分录,做相同的分录,金额是负数,再按新合同做分录就行了。
2020-01-01 21:53:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...