送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-11-10 16:13

直接冲销原来的凭证,再进行更正处理

L. 追问

2018-11-10 16:22

具体的分录是什么呢

江老师 解答

2018-11-10 16:22

你原来的账是什么呢?

L. 追问

2018-11-10 16:32

借:银行存款  贷:其他应付款-法人名字

江老师 解答

2018-11-10 16:33

一、冲销X年X月X号凭证
借:银行存款    负数
贷:其他应付款——法人名字   负数
二、更正X年X月X号凭证

L. 追问

2018-11-10 16:35

但是,那个付钱的不是我们公司的人,是我公司之前的会计的朋友
是不是应该把钱还给人家?

江老师 解答

2018-11-10 16:35

这个钱应该是还给对方,再进行入账处理。

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相关问题讨论
同学你好 这个就是往来款
2022-02-15 15:34:47
借其他应付款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
2021-11-25 07:30:01
最好用其他应付款 你的银行回单收款人和发票不一样
2021-04-17 09:26:21
具体是什么错误呢 可以更正
2020-03-24 11:04:38
您好 做一笔相同的红字分录 然后做一笔正确的蓝字分录
2019-08-21 10:08:14
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