- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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未发放的记录其他应付款就可以,剩余的按正常科目记录项目的成本。
2018-11-09 21:03:49

你好,借工程施--合同成本(人工费),贷应付职工薪酬--工资,
2019-06-02 23:50:25

你好,怎么会收取呢
发放是借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2017-08-30 16:14:03

好,你们是从工资扣除吗
如果是的话,借银行存款贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-11-12 11:53:41

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2020-03-12 16:03:02
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