送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-09 14:08

把多暂估的5000多做相反分冲销就是了

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相关问题讨论
把多暂估的5000多做相反分冲销就是了
2018-11-09 14:08:18
你好 你上面是做了暂估分录 和冲暂估分录 现在你就按你实际发票来做原材料的账 借原材料 进项税贷应付账款
2019-07-05 18:52:19
你好 暂估分录的时候 借方原材料-暂估入库贷方应付账款 是
2019-04-03 14:59:10
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2019-12-27 09:14:40
您好!没明白你的意思,你收到发票就冲减对应的原材料的暂估,然后做正确的
2017-06-23 16:36:55
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