老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

9.17日到10.7日做了一场活动,请第三方策划公司支付10万活动费用,请问这个费用我是算到9月还是10月
答: 可以直接入账9月份 没关系
请问,9月份组织公司周年庆活动的费用,10月份才拿到发票,9月份第三季度已报税,那9月份发生的店庆费用可以做到10月份的账么
答: 你好,可以这么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
甲公司和乙公司共同组办活动,活动收入全部由甲方收入,活动的成本费用总计10万,甲公司支付了1万,乙公司支付了9万,请问甲方如何做账及针对利润对乙方分配
答: 借:营业成本10 贷:其他应付款9 银行存款1 分润 借:利润分配 贷:应付利润




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黄玲 追问
2018-11-09 14:22
Kim 解答
2018-11-10 16:39
黄玲 追问
2018-11-10 16:40
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