老师好!请问下当月的印花税是怎么算出来的?如果只 问
买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税 答
老师,您好,咨询你个问题,就是现在我们公司准备进货 问
既然用于加工产品销售,不能计入研发费用 答
老师,公司造厂房期间的银行贷款产生的利息,也是算 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,这个月收到县人才综合服务中心,转来3650元稳 问
借:银行存款 贷:营业外收入 不用缴增值税 答
付款的那 些到底是记应付账款,还是费用还是成本 问
若是供应商 挂应付账款 答
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公司现在对外还没有取得收入,属于筹备期,那么现在取得的进项发票,我要入账吗?如果入账了是不是就要抵扣呢?没有抵扣就留抵呢?在申报表上就要填写负数金额呢?
这个月进项发票一共1000元 也认证了1000元 销项是800元 为了交点税 所以只想抵扣600元 剩余400元想留在下个月抵扣, 这种情况在申报表里面是有没有办法做到?
10月和12月都有认证进项发票,没有抵扣,1月其他月份没有认证,现在1月申报需要抵扣,申报表的主表和表二都是怎么填写的?
请问老师,本期销项20万,进项发票只有一张50万,可以在申报的时候只抵扣18万,然后交2万的税,可以这样填报吗?具体在申报表里怎么填呢?

