小规模公司。我们在5月时候做了暂估入库:借:库存商品 贷:应付账款~暂估款。那7月收到发票要怎么做账,
adaxu
于2018-11-07 15:29 发布 835次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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借:库存商品 红字 贷:应付账款-暂估款 红字
然后按发票金额重新编制分录。
2018-11-07 15:30:35

您好
请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56

你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
2017-11-17 19:31:04

你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
2017-11-17 19:31:00

你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
2017-11-17 19:30:49
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