送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-11-07 10:21

预付电费的时候 
借:预付账款 
贷:银行存款 
收到发票 
借:管理费用 
贷:预付账款

ajgojgpa 追问

2018-11-07 10:32

九月通过其他应付处理了  这个没有影响吗

蒋老师 解答

2018-11-07 10:36

没关系的,只要你最后确认的费用和发票一致就行

上传图片  
相关问题讨论
你好,还是正常入账,只是不能税前扣除,汇算清缴纳税调增
2020-06-14 17:28:32
你好,是已经支付款项了么?
2020-03-11 13:52:13
您好,借管理费用等贷其他应付款
2019-10-18 22:02:25
您好,发票来了之后,或者取出钱来的时候,借:其他应付款-暂扣的旅游经费,贷:现金或者银行存款。发票应该给个人,贵公司使用发票复印件做账即可。
2017-08-18 16:42:44
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;其他应付款
2017-08-18 15:50:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...