老师好,我们是外贸企业,10月出口,进项票11月才进行退税勾选,那我本次申报10月份增值税时,要把这张11月认证的进项票采集进去吗
2.20
于2018-11-06 15:32 发布 585次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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需要采集进去,附表2的第10栏
2018-11-06 16:38:49

首先,你免税 是在增值税的附表免税项目填写后然后主表会生成相应数据。
进转出是在附表2填写
2019-09-18 12:45:49

填写增值税申报表附表(二)。通常情况下,只要当月有认证相符的发票,这个表中的数据是自动取数的。
2018-04-14 18:11:50

只要外销的进项发票,首先你需要在进出口系统显示申报申报之后,在电子税务局的这个免抵退税里面去田里。
2020-02-21 00:16:56

进项税转出在附表二填写。其他申报按正常税费发生填写
2019-04-09 18:25:02
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