请问我们欠供应商尾款,由于供应商的产品有瑕疵,我们要加工处理后才能使用,我们加工处理的费用于全部抵消欠供应商货尾款怎么做分录
干净的美女
于2018-11-06 11:53 发布 761次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好!
借:应付账款(供应商款)
贷:银行存款(加工费)
2018-11-06 11:58:03

你好,借应付贷主营业务收入应交税费
2018-11-06 11:54:50

按发票内容及金额做分录
2016-05-19 09:32:06

需要你们认证,这个折让部分开红字信息表,供应商根据这个开红字发票才可以,借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出,不开实务中一般是按发票做账,不需要付款做借应付账款 贷营业外收入
2020-04-08 19:16:23

按照实际返利金额开发票,冲减收入或者存货成本
2016-05-21 19:42:41
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