送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-11-06 11:06

你好,大棚是农民个人种值的吗?

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相关问题讨论
你好,大棚是农民个人种值的吗?
2018-11-06 11:06:27
这个不抵扣进项税。只有一般纳税人才抵扣进项税。取得普通发票不能抵扣进项税。因为销售蔬菜本身就是免税的商品
2020-07-14 16:10:26
你好 按票面金额*9%  就是正常抵的 票金额*10% 就是包括加计的1%在内的金额 
2021-06-19 14:21:28
你好可以抵扣的 。以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算进项税额;但购进用于生产销售或委托受托加工17%税率货物的农产品按买价和13%的扣除率计算进项税额.
2018-04-25 15:55:18
学员你好, 《财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知 》财税[2011]137号 : 对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。因此贵企业销售的蔬菜及肉类食品应免征增值税。
2019-08-17 13:18:48
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  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

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  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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