老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

有个人想让我们公司代缴社保和公积金 把需要扣的社保和公积金总金额转到公司银行 怎么做帐呢
答: 代扣代缴:借:银行存款 贷:其他应付款-代缴社保公积金 借:其他应付款-代缴社保公积金 贷:银行存款
我们是分公司,每个月统一将社保和公积金(个人部分+公司部分总和)打款到总公司,总公司帮我们一起交社保和公积金。我做账是借:费用-社保/公积金;其他应收款-社保/公积金,贷:应付职工薪酬-社保/公积金;打款给总公司的时候,借:应付职工薪酬-社保/公积金,贷:银行存款。但是我们年报审计的时候,审计说只有公司部分需要走应付职工薪酬过账,我现在是公司和个人整体过账,这个账需要怎么做啊?
答: 你好,同学。 你交社保是通过应付职工薪酬 处理的啊,你现在是什么意思,没太明白
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
离职员工现转钱到公司卡上,想托公司代缴社保和公积金,金额是下半年社保和公积金的预计金额,这个怎样做分录?
答: 借:银行存款 贷:其他应收款——XX个人 交社保时,全额冲减”其他应收款——XX个人“,属于代缴社保,不属于公司的费用




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冰 追问
2018-11-05 17:10
小黎老师 解答
2018-11-05 17:10